中国同辐2025年度内控评价服务采购公告
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中国同辐2025年度内控评价服务采购项目-谈判采购采购公告
一、项目概况
按照项目要求对5家单位开展内控评价,并出具内控评价报告。
1)内部控制体系工作领导机制建设情况,组织架构及履职情况;
2)内部控制体系建设情况,内部控制制度制定及执行情况;
3)公司风险评估工作开展情况,包括风险识别、分析、评估、应对等方面的制度及执行情况;
4)公司组织架构、发展战略、人力资源和企业文化等控制环境的运行情况;
5)公司资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发活动、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理等控制活动相关制度的执行情况;
6)公司信息收集、处理、传递、反馈等信息与沟通方面的制度及执行情况,公司信息化建设情况;
7)公司内部监督、审计、巡查、整改等方面的机制及运行情况;
8)其他需要评价的事项。
二、供应商资格要求:
1)中华人民共和国境内注册,依据中国法律注册成立且具有相应的经营资质的会计师事务所(分支机构不具有投标资格),具备国家行业主管部门颁发的有效执业证书。
2)近三年财务状况良好。
3)具有不少于3项同类的案例业绩,有国有企业的内控评价服务经验。
4)参加采购、投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5)承担本项目的主要人员具有不少于3项国有企业内控评价服务经验。
6)属于《集团公司审计服务中介机构备选库名单》中的审计服务中介机构。
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
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