博深股份有限公司2025-2027年度审计中介机构选聘项目招标公告
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1.项目概况:本项目拟选聘一家审计机构,负责为博深股份有限公司提供2025-2027年度财务报表审计及内部控制审计服务。
2.招标范围:对博深股份有限公司以及纳入合并财务报表范围的子公司的2025-2027年度财务报表及内部控制进行审计,并出具审计报告。具体详见招标文件。
二、项目基本情况
1.项目名称:博深股份有限公司2025-2027年度审计中介机构选聘项目
2.项目编号:BSGF-2025-ZBFW-0020
3.项目类别:服务
4.采购方式:公开招标。
5.标段划分:本项目不划分标段。
三、投标人资格要求
1.基本要求:在中华人民共和国境内合法注册,持有有效的营业执照。
2.资质要求:具有财政主管部门颁发的会计师事务所执业资格证书;并具有证监会、财政部从事证券服务业务备案证明。
3.业绩要求:投标人具有生产制造业A股上市公司的2024年度财务报表审计及内控审计服务业绩,并具有国有企业年报审计及境外企业年报审计项目业绩(提供合同复印件或服务单位出具的盖章版相关证明材料)。
4.人员要求:项目团队人员不少于10人,均须为本单位正式职工且具有相关审计经验,其中项目负责人须持有注册会计师证书,具有5年以上审计工作经验,近3年(2022年7月1日至投标文件递交截止时间,以合同签订时间为准)作为项目负责人具有生产制造业A股上市公司的财务报表审计及内控审计服务业绩。团队其他成员至少2人具有境外企业年报审计经验。
5.信誉要求:具有良好的社会信誉,投标人近三年(2022年7月1日至投标文件递交截止时间)未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单。拟派的项目负责人近3年内未受到证监会的行政处罚。投标人及其法定代表人(执行事务合伙人/单位负责人)、拟派的项目负责人未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人名单;自递交投标文件截止之日前3年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录(需提供中国裁判文书网截图)。
6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与投标。
7.本项目不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
1.时间
自2025年7月9日9时00分起至2025年7月14日09时00分(北京时间)。
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联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
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