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厅机关财务收支审计项目招标公告

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项目进展
一、项目基本情况项目名称:厅机关财务收支审计项目采购方式:公开招标预算金额:人民币40万元控制价:人民币40万元,超过控制价的作无效响应处理采购需求:根据年度工作计划,为查找问题、堵塞漏洞,规范管理和业务操作、总结经验,督促厅机关认真履行职责,强化内部控制、防范和化解风险,对厅机关本级2023年至2024年的财务收支情况开展相关审计。主要审计内容围绕厅本级的部门预算执行和决算草案总体情况开展,包括重点核查2023年、2024年预算编制的完整性,特别是上年结转结余资金是否纳入预算管理,杜绝虚报、漏报现象,同步跟踪预算执行进度与资金使用效益,严控“突击支出”“超预算调剂”等违规行为。同时,聚焦“三公”经费、政府采购、资产处置、合同管理等重点领域,防范因管理粗放引发的资金浪费。同时结合生态环境领域外包专项整治工作,对2022年以来的政府外包采购事项进行摸底、排查。服务时间:2025年6月至2025年12月。本项目不接受联合体参与投标。二、申请人的资格要求:1、投标人具有独立承担民事责任的能力。(提供营业执照复印件加盖公章)2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(提供近一年任意一个月份的财务状况报告(至少包含资产负债表和利润表),相关证明材料复印件加盖公章)。3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(提供声明书原件加盖公章)4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(提供近一年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料,相关证明材料复印件加盖公章)。5、投标人参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(提供声明书原件加盖公章)6、供应商具有国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业资格证书(提供有效的证书复印件并加盖公章)。7、供应商拟派审计组组长具备注册会计师执业资格证书(提供有效的证书复印件并加盖公章)。8、拒绝下述投标人参加本次采购活动:(1)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。(2)凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该项目的其他采购活动。(3)投标人被“****网站、“中****网"(********)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
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联系人:王哲
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